岗位职责:
1、分析和理解业务需求,参与设计和完善内控流程规范;
2、流程实施评估、优化和改进,支撑内控管理,落实流程遵从,推动内控自检;
3、应用审计方法对流程内控执行情况进行审计,有效识别和把握业务流程中的关键风险点,评估有效性和存在的风险,识别造成财务风险、经营风险的因素,并提出改进建议。
任职资格:
工作经验要求:3年以上企业内审、内控或会计师事务所审计经验,具备财务内审经验者优先;
技能要求:
1、具备良好的会计、审计和财务管理基础;
2、熟悉企业内控规范框架,具备良好的流程管理和内控管理知识;
3、具有CPA或同类专业资格优先。
语言能力要求:英语四级及以上,具有良好的听说读写能力。
工作态度积极主动,良好的沟通协作能力和良好的团队合作能力。